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朔州市民政局2016年部门预算公开情况

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朔州市民政局2016年部门预算公开情况
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信息所属单位 发布日期 2016-05-16
主题词 朔州市民政局 公开形式

 

朔州市民政局2016年部门预算公开情况

一、朔州市民政局概况

根据《中共朔州市委、朔州市人民政府关于印发〈朔州市人民政府机构改革方案〉的通知》(朔发〔2009〕42号),设立朔州市民政局,正处级建制,为市人民政府工作部门。

(一)主要职能            

  1、组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策;起草民政事业规范性文件并监督实施,拟定民政事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2、承担依法对全市性社会团体、基金会、民办非企业单位(以下统称为民间组织)进行登记管理和监察责任,指导和监督基层对民间组织的登记管理工作。

3、负责全市优待抚恤工作,对各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准提出意见,负责评残、追烈和烈士褒扬工作;指导全市优抚事业单位标准化建设工作。

4、组织和指导全市拥军优属工作,承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作,协调、指导地方支持部队建设和部队参加地方建设的工作。

  5、负责全市退役士兵、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收和安置工作,指导军休服务管理机构和军用饮食供应站的建设管理、服务保障,指导全市退役士兵的培训和就业工作。

  6、拟定救灾工作政策,负责组织、协调全市救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配中央和省、市救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担市减灾委员会的日常工作。

  7、牵头拟定社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

  8、承担全市行政区划和地名管理工作,承办乡级以上行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作,指导各地地名标志和门牌的设置与管理工作。

  9、负责全市的行政区域界线勘定和管理,负责全市行政区域内乡镇以上边界争议的调整和争议调处。

  10、拟定城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

11、拟定社会福利事业发展规划、政策和标准,拟定社会福利机构管理办法,管理福利彩票公益金。拟定社会福利企业扶持政策,组织拟定促进慈善事业的政策,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

12、拟定婚姻、殡葬管理和儿童收养政策,推进婚俗和殡葬改革,承办涉外和涉港澳台居民、华侨婚姻登记管理,承办涉外儿童收养登记管理,指导全市婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

  13、会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  14、承担各类民政信息建设和管理工作。

15、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

     朔州市民政局由民政局本级、局属事业单位组成。

2016年纳入朔州市民政局预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

朔州市民政局本级

2

朔州市社会福利院

3

朔州市救助管理站

4

朔州市复原退伍军人和军人离退休干部管理服务中心

5

朔州市最低生活保障管理中心

6

朔州市救灾物资储备中心(救灾捐助接收中心)

7

朔州市社区建设办公室

8

朔州市殡仪馆

9

朔州市复退军人精神病疗养院

10

朔州市社会组织服务中心

二、朔州市民政局2016年部门预算表

1、2016年收支预算总表

单位名称:民政局

 

 

 

单位:千元

 

收     入

支        出

一、财政拨款

24565

功能分类

预算数

经济分类

预算数

    经费拨款

24565

一、一般公共服务支出

0

一、  工资和福利支出

11631

    预算管理的收费资金安排的拨款

0

二、外交支出

0

二、 商品和服务支出

8103

    专项收入安排的拨款

0

三、国防支出

0

三、 对个人和家庭补助支出

5431

    罚没收入安排的拨款

0

四、公共安全支出

0

四、对企事单位的补贴

0

    上年结余

0

五、教育支出

0

五、 转移性支付

0

    国有资源(资产)有偿使用收入

0

六、科学技术支出

0

六、债务付息支出

0

七、文化体育与传媒支出

0

七、基本建设支出

0

八、社会保障和就业支出

23990

八、其他资本性支出

0

九、医疗卫生与计划生育支出

808

九、其他支出

0

十、节能环保支出

0

十一、城乡社区支出

0

    

二、专户管理资金

0

十二、农林水支出

0

    当年专户管理资金

0

十三、交通运输支出

0

    上年结转专户管理资金

0

十四、资源勘探信息等支出

0

三、政府性基金

0

十五、商业服务业等支出

0

四、其他收入

600

十六、金融支出

0

十七、援助其它地区支出

0

十八、国土海洋气象等支出

0

十九、住房保障支出

0

二十、粮油物资储备支出

0

二十一、预备费

0

二十二、其他支出

0

二十三、转移性支出

0

二十四、债务还本支出

0

二十五、债务付息支出

0

二十六、债务发行费用支出

0

本年收入合计

25165

预算支出合计

24798

本年支出合计

25165

 

 

 

 

 

2、2016年一般公共预算资金支出预算表

单位:千元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

1

2

3

**

合计

25165

15796

9369

0

208

社会保障和就业支出

24357

15796

8561

0

  02

  民政管理事务

6499

4149

2350

0

    01

    行政运行(民政管理事务)

2539

2509

30

0

    08

    基层政权和社区建设

580

400

180

0

    99

    其他民政管理事务支出

3380

1240

2140

0

  08

  抚恤

6277

5435

842

0

    04

    优抚事业单位支出

6277

5435

842

0

  09

  退役安置

945

725

220

0

    02

    军队移交政府的离退休人员安置

110

0

110

0

    03

    军队移交政府离退休干部管理机构

835

725

110

0

  10

  社会福利

7108

3909

3199

0

    01

    儿童福利

300

0

300

0

    04

    殡葬

1517

1117

400

0

    05

    社会福利事业单位

4691

2792

1899

0

    99

    其他社会福利支出

600

0

600

0

  20

  临时救助

3528

1578

1950

0

    02

    流浪乞讨人员救助支出

3528

1578

1950

0

210

医疗卫生与计划生育支出

808

0

808

0

  02

  公立医院

808

0

808

0

    05

    精神病医院

808

0

808

0

 3、2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

单位:千元

经济科目

预算数

合计

15796

    工资福利支出

9939

      基本工资

2953

      保留津贴

176

      统一津贴

509

      岗位津贴

3

      养老保险

2694

      失业保险

72

      医疗保险

498

      生育保险

30

      工伤保险

9

      基础性绩效工资

1390

      奖励性绩效工资

914

      年终一次性奖金

50

      临时工工资

641

    商品服务支出

4529

      公务用车运行维护费

416

      其他交通费

141

      会议费

15

      福利费

67

      公务费

204

      水电费

2086

      公用取暖费

482

      国库集中支付网络租凭费

30

      维修(护)费

800

      物业费

8

      公用取暖费

240

      其他商品服务支出

40

    对个人家庭的补助支出

1328

      采暖补贴

394

      住房公积金

720

      独生子女费

3

      遗属补助

71

      独生子女父母退休一次性奖励

10

      离退休费

130

      对个人家庭的补助支出

185.7

4、2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

                                                                                                                                        单位:千元

项目

金额

合计

442

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

26

3、公务用车费

416

其中:(1)公务用车运行维护费

416

(2)公务用车购置费

 

三、朔州市民政局2016年部门预算安排情况说明

(一)收入预算总体安排情况

2016年收入预算2516.5万元,财政拨款2456.5万元。

(二)支出预算总体安排情况

2016年支出预算2516.5万元

1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出2435.7万元、医疗卫生与计划生育支出80.8万元。

2、按支出经济分类,包括工资和福利支出1163.1万元、商品和服务支出810.3万元、对个人和家庭补助支出543.1万元。

(三)一般公共预算资金支出安排情况

2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出2516.5万元。

1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出2435.7万元、医疗卫生与计划生育支出80.8万元。

 2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出1579.6万元,包括人员支出等;项目支出936.9万元。

3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括工资福利支出993.9万元,商品服务支出452.9万元,对个人和家庭的补助支出132.8万元。

  四、朔州市民政局2016年部门“三公经费” 预算情况说明

我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神,加强支出管理,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。2016年部门预算“三公经费”44.2万元,其中:公务用车运行维护费41.6万元,我单位原有公务用车5辆,实行公务用车制度改革后,现有公务用车2辆 ,并且我单位大力厉行节约,提高办事效率,公务用车运行维护费较2015年度下降了26%;公务接待费2.6万元,与2015年度相同;没有因公出国(境)费用。

 

 

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