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市政协2016年部门预算公开情况

市政协2016年部门预算公开情况

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市政协2016年部门预算公开情况
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信息所属单位 发布日期 2016-05-23
主题词 市政协 公开形式
 

朔州市政协2016年部门预算信息公开情况

 

根据朔州市财政局《关于公开2016年市级部门预算和“三公”经费预算的通知》(朔财预【201618号)文件要求,现将朔州市政协2016年部门预算和“三公”经费预算公布如下:

第一部分

    一、部门概况

   市政协内设包括市政协办公厅在内共有9个正处级机构。2个全额拨款事业单位。即:办公厅、研究室、7个专门委员会、后勤服务中心、老干部服务中心。编制数为34人,其中行政编制21人,工勤编制7,事业编制6人。

    二、年度主要工作

1)加强思想理论建设,坚持正确政治方向 。

2)围绕全市工作中心,服务改革发展大局。

3)组织专题调研督查,推进协商民主广泛多层制度化发展。

4)做好提案工作。引导委员围绕我市经济、政治、文化、社会和生态文明建设的重大问题和人民群众关注的热点难点问题,研究撰写高质量的提案。

5)加强社情民意信息工作。

    6)深入开展“两学一做”学习教育。按照中央、省委、市委的统一安排,把开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育作为今年党建的龙头工作,扎实做好规定动作和自选动作。

7)加强委员服务管理工作。重视和发挥委员的主体作用,积极组织委员开展调研视察、座谈联谊等活动,进一步扩大委员的参与面。

8按照《市政协开展“建设学习型机关”活动实施方案》要求,完成全年各项学习任务

9)继续办好《朔州政协》和朔州政协门户网。充分发挥《朔州政协》、朔州政协门户网的宣传窗口作用,全面宣传我市各级政协组织、政协委员履行职能的成果风采。

 

   

    三、部门预算单位构成

       2016年纳入市政协部门预算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

政协办公厅(本级)

2

后勤服务中心

3

老干部服务中心

 

第二部分

    2016年部门预算表

 12016年收支预算总表

 

 

单位名称:政协办公厅                                                                                          单位:千元

收入

 

           

一、财政拨款

9,128

功能分类

预算数

经济分类

预算数

   经费拨款

9,128

一、一般公共服务支出

9,128

一、 工资和福利支出

4,326

   预算管理的收费资金安排的拨款

 

二、外交支出

 

二、 商品和服务支出

4,481

   专项收入安排的拨款

 

三、国防支出

 

三、 对个人和家庭补助支出

321

   罚没收入安排的拨款

 

四、公共安全支出

 

四、对企事单位的补贴

 

   上年结余

 

五、教育支出

 

五、 转移性支付

 

   国有资源(资产)有偿使用收入

 

六、科学技术支出

 

六、债务付息支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、基本建设支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

八、其他资本性支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

九、其他支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

   

 

二、专户管理资金

 

十二、农林水支出

 

 

 

   当年专户管理资金

 

十三、交通运输支出

 

 

 

   上年结转专户管理资金

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

三、政府性基金

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

四、其他收入

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其它地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

本年收入合计

9,128

预算支出合计

9,128

本年支出合计

9,128

 

 

22016年一般公共预算资金支出预算表

                                                                 单位:千元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

**

1

2

3

**

 

合计

9,128

5,408

3,720

 

201

一般公共服务支出

9,128

5,408

3,720

 

 02

 政协事务

9,128

5,408

3,720

 

   01

   行政运行(政协事务)

6,537

4,897

1,640

 

   04

   政协会议

1,500

 

1,500

 

   50

   事业运行(政协事务)

511

511

0

 

   99

   其他政协事务支出

580

 

580

 

 

32016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

                                                            单位:千元

经济科目

预算数

1

2

合计

5,408

政协办公厅

5,408

 政协办公厅(本级)

4,897

   工资福利支出

3,884

     基本工资

1,149

     保留津贴

53

     统一津补贴

966

     养老保险

1,019

     医疗保险

201

     生育保险

11

     年终一次性奖金

96

     临时工工资

389

   商品服务支出

589

     公务用车运行维护费

182

     福利费

1

     公务费

167

     国库集中支付网络租凭费

3

     其它交通费

236

   对个人家庭的补助支出

424

     采暖补贴

138

     住房公积金

272

     独生子女费

2

     遗属补助

12

 后勤服务中心

261

   工资福利支出

226

     基本工资

65

     保留津贴

5

     养老保险

67

     失业保险

2

     医疗保险

9

     生育保险

1

     基础性绩效工资

47

     奖励性绩效工资

30

   商品服务支出

7

     福利费

2

     公务费

5

   对个人家庭的补助支出

28

     采暖补贴

10

     住房公积金

18

 老干部服务中心

250

   工资福利支出

216

     基本工资

61

     保留津贴

5

     养老保险

64

     失业保险

2

     医疗保险

8

     生育保险

1

     基础性绩效工资

46

     奖励性绩效工资

29

   商品服务支出

7

     福利费

2

     公务费

5

   对个人家庭的补助支出

27

     采暖补贴

10

     住房公积金

17

 

 

42016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

                                                       单位:千元

单位代码

单位名称

项目

“三公”经费

小计

因公出国()费用

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

合计

262

 

0

262

 

002000

政协办公厅(本级)

公务用车运行维护费

182

 

0

182

 

002000

政协办公厅(本级)

实物保障车经费

80

 

0

80

 

 

第三部分

    市政协2016年部门预算安排情况说明

 一、收入预算总体安排情况   

 2016年预算收入为912.8万元,其中,财政拨款912.8万元。

 二、支出预算总体安排情况

    2016年支出预算912.8万元

    1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出912.8万元。

    2、按支出经济分类,包括工资和福利支出432.6万元、商品和服务支出448.1万元、对个人和家庭补助支出32.1万元。

    三、一般公共预算资金支出安排情况

    2016年部门预算中,一般公共预算资金安排支出912.8万元。

    1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出912.8万元。

    2、按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出540.8万元,包括人员支出等;项目支出372万元,包括政协会议、其他政协事务支出等。

    3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括政协办公厅(本级):工资福利支出388.4万元、商品和服务支出58.9万元、对个人和家庭补助支出6.4万元;后勤服务中心:工资福利支出22.6万元、商品服务支出0.7万元、对个人家庭的补助支出2.8万元;老干部服务中心:工资福利支出21.6万元、商品服务支出0.7万元、对个人家庭的补助支出2.7万元。

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